|
|
|
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน |
|
|
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |
|
|
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ |
|
|
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ |
|
|
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ |
|
|
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |
|
|
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |
|
|
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ |
|
|
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |
|
|
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |
|
|
รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
|
|
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
|
|
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ |
|
|
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
|
|
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
|
|
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
|
|
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ |
|
|
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |
|
|
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
|
|
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ |
|
|
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 |
|
|
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 |
|
|
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |
|
|
2.การควบคุมภายในและการตวจสอบภายใน |
|
|
1.ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและการจัดการความเสียง |
|
|
|
|
|