|
|
 |
 |
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน |
 |
|
|
| กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ |
|
|
|
|
| แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ |
|
|
|
|
| แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ |
|
|
|
|
| นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ |
|
|
|
|
| รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ |
|
|
|
|
| กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ |
|
|
|
|
| แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ |
|
|
|
|
| แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ |
|
|
|
|
| นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ |
|
|
|
|
| รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |
|
|
|
|
| แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ |
|
|
|
|
| กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |
|
|
|
|
| แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ |
|
|
|
|
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ |
|
|
|
|
| รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
|
|
|
|
| แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |
|
|
|
|
| แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ |
|
|
|
|
| กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
|
|
|
|
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ |
|
|
|
|
| แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
|
|
|
|
| แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ |
|
|
|
|
| กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |
|
|
|
|
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ |
|
|
|
|
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ |
|
|
|
|
| รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ |
|
|
|
|
| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 |
|
|
|
|
| ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 |
|
|
|
|
| รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |
|
|
|
|
| 1.ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและการจัดการความเสียง |
|
|
|
|
| 2.การควบคุมภายในและการตวจสอบภายใน |
|
|
|
 |
|
|